Descubra o passo a passo em como emitir uma NF-e de devolução de mercadoria.
O que preciso para emitir uma NF-de devolução?
- Ter a NF de compra da mercadoria que precisa devolver
- Ter o produto que se deseja devolver cadastrado no sistema( este cadastro pode ser feito tanto pelo SCF quanto pelo SGM).
- O fornecedor para quem você vai devolver a mercadoria deve estar cadastrado como cliente no SCF.
- Saber com o escritório de contabilidade qual código CFOP voce irá preencher em sua nota para esta operação de devolução.
Vamos agora ver como seria o passo a passo....
A nota de compra
Veja esta minha nota de compra, e imagine que de tantos itens que comprei, desejo devolver apenas o primeiro item ( açúcar refinado) , veja nos quadrados em vermelho, detalhes que serão utilizados na hora de emitir a nota de devolução:
Produto cadastrado no sistema
Neste exemplo, iremos devolver apenas o "Açucar", sendo assim, deve-se cadastrar o o mesmo no sistema.
Fornecedor cadastrado como cliente no SCF.
Agora que voce vai devolver a nota, seu fornecedor passa a ser tratado como cliente no sistema, então realize os seguintes passos para cadastra-lo.
CFOP de devolução a se utilizar.
Atualmente existem varios tipos de CFOPs de devolução, deve ser enviado ao escritório a seguinte pergunta:
"Prezado escritório contábil
Qual o CFOP de devolução devo utilizar para emitir notas de devolução da minha empresa para os fornecedores que compro?"
E o retorno provavelmente será...
" Utilize o código XXXX para devoluções para fornecedor do mesmo estado ou o CFOP XXXX quando for devoluções p/ fora do estado."
Pronto! com os dados acima, agora sim é possível de efetuar a devolução da nota...vamos montar a nota:
Montando a nota
1º Com o SCF aberto clique em Emissão de Nota Fiscal. e logo depois em Inserir
2º Selecione a opção Local e o sistema trara a tela aguardando preencher os dados da nota.
3º Certifique-se agora de preencher os seguintes dados da aba "capa".
- Nr mod: geralmente se preenche com o numero 1.
- Tipo: Aqui selecione a opção DEVOLUÇÃO.
- Código: clique na lupa e procure aqui o seu cliente( neste exemplo será o fornecedor que foi cadastrado como cliente).
- Indicador de presença: Por ser devolução pode ser Não se aplica.
- Destino de operação: Se o fornecedor for da mesma UF que sua empresa deixar Operação interna, se for diferente, Operação Interestadual.
Sua tela ficará semelhante a esta:
4º Clique agora na aba Itens.
5º Clique no botão pesquisar e ali encontre o produto que você cadastrou que deseja devolver( se for mais de um, terá de ser inserido um de cada vez).
6º Agora com o item na tela, altere ali o CFOP e insira o CFOP que a contabilidade indicou você a preencher. Pois é este o código que faz da sua nota ser uma NF de devolução ao inves de venda por exemplo.
7º Verifique no campo quantidade que você irá devolver e também no campo preço de venda, coloque o valor do custo que você pagou neste produto, ou seja, o quanto custou cada um.
8º Clicar em Confirmar.
Desta forma, um item ja esta inserido na nota, se quiser por mais, basta repetir do 5º ao 8º passo.
IMPORTANTE: Alguns fornecedores quando recebem a nota de devolução, querem que ela venha idêntica da nota de compra que eles emitiram, inclusive os dados de tributação de ICMS.
9º Agora acesse a aba Informações Adicionais e logo abaixo em Documento referenciado.
10º No campo chave de acesso NF-e, informe a chave de acesso da sua nota de compra e clique na setinha verde +
Caso tenha mais notas de compra para inserir, realize novamente o passo 10º.
11º A nota já está montada, basta agora clicar em Confirmar F3.
12º Na tela a seguir do financeiro, preenche cada campo com o numero 1, apenas para confirmar a nota, já que está informação não será alocada na nota, é feito apenas por obrigação da SEFAZ.
Tudo pronto, basta agora o SEFAZ autorizar sua nota para que ela vire oficialmente uma Nota Fiscal eletrônica.
13º Clicar na opção Gerar NF-e.
14º Clicar no botão Pesquisar, assim o sistema irá trazer todas as notas que ainda não foram autorizadas pela SEFAZ.
15º Mais abaixo marque a opção Exibir , e deixe sua nota marcada, para enviar ela a SEFAZ para aprovar.
16º Clique no botão Confirmar.
Aguarde o retorno da SEFAZ, caso receba a mensagem "Autorizado" sua nota em instantes já será carregada na tela para salvar ou imprimir.